開投資訊
開投公司開展資金管理專項審計
為完善資金管理體系,確保資金撥付程序合規合理,開投公司審計稽核部歷時1個月,對開投系統截至2018年5月末存量貸款、擔保項目及2018年1月至2018年5月大額資金撥付辦理程序的合規性進行了專項審計。
審計稽核部通過核查合同、會議記錄、會議紀要等資料臺賬,檢查會計憑證、抽查利息計算、詢問相關人員及穿行測試等方法,全面系統檢查了融資、擔保業務的合規性,并比較分析了融資結構,還對重要經濟事項進行了必要的延伸和追溯。
此次專項審計顯示,開投系統各項融資及擔保業務流程規范、檔案完備、相關會計記錄準確完整,且均提前做好本息支付的資金安排,按時還款,未發生逾期等不良記錄。公司大額資金調撥手續齊全,程序合規,對應的財務核算準確。
資金管理專項審計是公司一項常規審計工作,每年公司都會結合實際情況組織開展一次,旨在促進資金管理體系更加完備、資金統籌安排更加合理、資金使用效益更加顯著,以期全面提升資金管理水平。